一、岗位职责
1、负责协助部门负责人建立健全内部审计管理制度及工作流程;
2、负责协助部门负责人编制审计项目计划及方案审核;
3、负责组织具体审计项目的实施,以及审计底稿、报告的复核;
4、负责通过审计发现内部控制的缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系;
5、负责对报告披露整改事项进行后期跟踪、检查;
6、负责审计报告及底稿资料的归档及档案管理工作。
二、任职资格条件
1、年龄要求:35岁以下;
2、工作年限:5年以上的从业经验;有上市公司、大型国企业或同时具有审计、内控工作经验优先;
3、胜任能力:
(1)精通财务、审计专业知识及相关政策法规;
(2)主导过企业内控方案,审计制度建设,全盘参与公司上市流程;能独立开展审计项目;能接受长期出差;
(3)具有高度的责任感和敬业精神以及对企业的忠诚度,良好的分析判断与谈判能力,较强的协调沟通能力。
三、学历及专业要求
1、学历要求:本科及以上学历;
2、专业要求:财务、审计相关专业。
四、招聘人数
1人
五、简历投递截止时间
2022年7月10日
六、联系方式
请符合条件的应聘人员在智联招聘网站进行网上报名
联系人:周仁发 联系方式84473834