一、岗位职责
1、负责对公司财务收支、资产质量、经济效益、内部控制和投资活动等经济活动的真实性、合法性、合规性、效益性开展内部审计工作,制定并执行公司年度内审工作计划及内审方案。
2、负责对公司运行体系进行监督检查,组织开展内部经营管理评价工作,及时发现问题,强化内部审计监督和风险控制。
3、负责根据公司内部审计安排,对公司受审部门不符合经营管理要求的问题点提出整改意见和建议,并对审计整改事项进行跟踪检查与督促落实。
4、负责发现并制止不符合公司制度文件规定的行为,及时向公司管理层报告相关部门或人员在工作中存在的问题,并提出建议处理意见。
5、负责内审工作,尊重客观事实,确保审计过程的独立性、廉洁性,审核结果的客观性、准确性和公正性。
6、负责编制内部审计报告和提交年度内审工作总结报告,收集、反馈、处置、归档与内部审计有关的文件资料。
二、任职资格条件
1.年龄要求:35岁以下;
2.工作年限:5年以上工作经验;
3.胜任能力:(1)具备会计知识、审计知识、财务分析能力、审计专业能力;(2)具有良好的沟通协调、写作能力;(3)熟练掌握excel、word、powerpoint等办公软件;(4)中级职称优先;(5)条件优秀者可放宽要求。
三、学历及专业要求
1.学历要求:大专及以上文化程度;
2.专业要求:财务或审计等相关专业;
四、招聘人数:1人
五、简历投递截止时间:2022年7月30日
六、联系方式
1.联系人:师女士028-84898022/18848453606
简历投递邮箱:1591116977@qq.com。